Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-41.328,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-41.328,62 €
69,09%
-14.249,62 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.249,62 €
23,82%
2.400 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.400 €
4,01%
-1.817,67 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.817,67 €
3,04%
-18,86 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18,86 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.400 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -57.414,77 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -55.014,77 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.014,77 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -55.014,77 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.709,16 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -61.709,16 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |